2010年7月25日—8月25日,集團對所屬各單位上半年的財務(wù)工作進(jìn)行全面的大檢查。檢查采用單位間交叉檢查的方式,由公司財務(wù)總監帶隊的第一檢查組對集團內六家單位進(jìn)行了檢查。
檢查前夕,公司對所屬各單位的財務(wù)情況進(jìn)行了自查自糾,并對自查過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行認真整改。第三檢查組在對公司16家基層單位的財務(wù)情況進(jìn)行細致的檢查后,提出了改善公司管理的寶貴意見(jiàn)。
8月23日,第一檢查組在公司三樓會(huì )議室與六家單位進(jìn)行意見(jiàn)交流,并簽署了檢查報告和整改意見(jiàn)書(shū)。集團公司財務(wù)處處長(cháng)楊永祥主持會(huì )議時(shí)強調這次檢查極為重要,并對各單位存在的問(wèn)題提出了解決的方法及未來(lái)財務(wù)工作的方向。
公司財務(wù)部 趙玲娥報道